职位描述
岗位职责:
1、全面预算管理
牵头编制集团年度预算、季度滚动预测,协调各部门提交业务预算,确保与战略目标对齐。
监控预算执行情况,识别偏差并分析根因,提出改进建议(如费用优化、资源调配)。
3、经营分析与决策支持
定期输出经营分析报告(收入/利润/成本结构、现金流、ROI等),向管理层提供数据洞察。
针对核心业务线(如生产、销售)开展专项分析(如产品毛利率、渠道贡献度)。
3、财务建模与预测
搭建动态财务模型,评估新项目/投资回报(如产能扩张、市场拓展),支持战略决策。
结合行业趋势和内部数据,预测中长期财务表现,预警潜在风险。
4、流程优化与系统支持
推动预算与分析工具(如ERP、BI系统)的数字化升级,提升数据自动化处理能力。
制定标准化分析模板,赋能业务部门自主开展财务分析。
5、跨部门协作
作为业务部门(如销售、供应链)的财务BP,协助制定KPI并跟踪绩效达成。
协同财务共享中心、税务团队,确保数据口径一致性与流程合规。
岗位要求:
1、教育背景:
统招本科及以上学历,财务、会计、金融、经济学等相关专业,CPA/CMA优先。
2、经验要求:
3年以上财务分析(FP&A)、预算管理或管理会计经验,有制造业/集团型企业背景加分。
熟悉全面预算编制流程,具备从数据挖掘到业务建议的闭环能力。
4、专业技能:
精通Excel(函数、数据透视表)、PPT(可视化呈现),熟练使用ERP(如SAP、用友)、Power BI/Tableau。
掌握财务建模方法论(如DCF、三张表联动),了解会计准则和税务基础。
5、软性素质
分析能力:强逻辑思维,能从数据中提炼业务问题,提出可操作的见解;有价值的情报。
沟通能力:能向非财务部门清晰传达财务逻辑,推动预算落地执行。
抗压能力:适应快节奏工作,能在 deadlines 下完成多任务协同
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕