岗位职责:
1.协助公司各部门建立、优化制度和流程,逐步完善内部控制体系;
2.根据日常生产经营情况牵头编制公司《内控手册》,并逐步优化;
3.协助部门领导组织协调第三方中介机构开展的尽调、年度审计、年度内控评价等活动,配合各中介机构开展的内控审计和年度审计工作;
4.负责编写年度内控自评报告,并逐步建立和优化评价手册;
5.根据年度审计计划组织开展内控审计、财务审计、专项审计等工作,并出具审计报告;
6.推进审计问题整改,追踪、落实审计报告整改事项,必要时开展后续专项审计;
7.对有效识别内控缺陷和风险提供指导和培训;
8.根据领导要求,完成其他需配合的工作事项。
任职要求:
1.熟悉财税法规制度;
2.熟悉企业经营过程,能基于风险思维理解企业业务管控策略与方法,具有企业风险管理知识:
3.掌握财务软件、办公软件操作技能,具有较强的审计专业技能;
4.有较强的判断、沟通、组织与执行能力;
5.具有良好的职业道德,坚持原则、廉洁自律、忠于职守。