职位描述:
1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划开展审计工作;
2、评估公司现有内部流程设计的合理性和执行有效性,并提出切实可行的建议;
3、开展遵循性审计工作,检查、评估公司各部门运作的合法合规;
4、开展财务审计工作,负责对公司各部门进行核算、会计信息的真实性和准确性进行审计,并对其财务预算的制定及执行情况、财务收支情况及执行过程等进行审计,并将审计结果及时向公司管理层汇报;
5、代表公司配合总部CAD进行SOX审计,同时,根据SOX审计报告结果落实后续的整改方案;
6、对日常工作中发现的问题进行专项审计调查,并将调查结果向公司管理层汇报;
7、做好审计资料分类、归档、保管,保证资料齐全完整;
8、上级交办的其它工作事项。
岗位要求:
1、学历:本科以上
2、专业:财务、会计相关专业
3、培训/资格认证:相关职业资格优先(如:e.g. 中级会计师,CPA, CIA)
4、经验:有企业内审或会计师事务所的审计及财务类相关经验
5、知识:具备审计及财务管理知识;熟练掌握企业各项财务、税务、审计法律和法规。
6、语言能力:英语听说读写流利,可作为工作语言。