职位描述
【岗位职责】
1.根据风险评估结果制定审计计划(范围、重点、时间安排、人员分工),明确审计目标和程序;
2.参与或主导风险评估,识别关键风险点(如财务造假、流程漏洞、合规隐患);
3.执行具体审计程序(如穿行测试、抽样检查、函证、分析性复核等),验证业务或财务数据的真实性、准确性;
4.收集并整理审计证据(如凭证、合同、系统记录等),形成审计工作底稿,确保结论可追溯;
5.发现被审计事项中的缺陷(如财务违规、内控失效、资源浪费),分析问题根源(制度漏洞、执行偏差、人为失误等);
6.评估问题对组织的影响(财务损失、合规风险、声誉损害等),提出针对性改进建议。
7.撰写审计报告(或管理建议书),清晰描述问题、影响及整改方案,确保结论客观、依据充分,推动整改措施的落地执行;
8.遵守审计准则(如中国注册会计师执业准则、内部审计具体准则)及职业道德规范;’参与审计质量复核,确保审计过程和结果的可靠性;
9.参与完成部分纪检监察相关工作;
10.完成领导交办的其他任务。
【任职资格】
1.3-5年岗位工作经历;
2.本科以上管理学、审计、纪检相关专业;
【薪资】税前15K~20K+五险一金+岗位福利(年度高端体检+年节福利+生日福利+在雄工作餐)
【工作地点】雄安本部工作
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕