职位描述
岗位职责:
1、依据国家监管规定及董事会的发展战略要求,评估公司各项风险,完善公司内部流程,执行内部审计制度办法。
2、配合领导,收集各分子公司仓储、物流、生产、采购等各业务环节基础数据、原始单据等,确保内部审计业务数据的完整性。
3、及时提交内部审计问题的整改建议、整改时间、整改责任人,跟进各子公司及职能部门针对内审及稽核问题整改建议的落实情况。
4、根据公司要求,制定营销审计工作计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对项目运行管理工作进行审核,发觉存在问题及潜在风险点,出具相应专项审计报告、风险提示书等,并跟踪对应的整改落实情况。
5、核查项目现场物资的管理情况,包括但不限于正在施工、正在回收、已经回收完成等项目,确保工地物资的安全性。
6、上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、211本科以上院校毕业,会计学相关专业。
2、5年以上审计工作经验,2年以上团队管理经验。
3、抗压能力强,逻辑缜密,较强的沟通协调能力。
4、能接受工作出差。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕