职位描述
岗位职责:
1、根据审计委员会工作安排,拟定公司内部审计制度及流程,制定内部审计计划,组织内控单项专项审计活动。
2、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查。
3、推动完善公司管理制度和业务流程的建立和优化,合理控制经营风险,做好基础管理制度及流程体系评价。
4、编制审计报告和管理建议书,跟踪各部门审计整改计划的执行情况反馈审计委员会。
5、对接公司聘请的外部审计机构进行相关审工作。
6、起草或组织审查企业的重要规章制度。
7、参与企业的投资、融资、租赁、资产转让、等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作,并代表公司处理相关的法律事务。
8、起草或审核企业的各类合同并对其进行归档管理。
任职要求:
1、 年龄30岁以上,男女不限,法律类专业本科及以上学历,同时持中级会计师或注册会计师证书优先考虑;
2、具有大型制造业公司内控管理或内审工作经验或法务主管经历;
3、具有全面的财务专业知识、法律知识;
4、具备较强的沟通能力,能开展跨门沟通协调工作,具备极强的工作责任感,能承受较大的工作压力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕