岗位职责
1、 协助部门负责人管理和领导审计团队,确保他们能够有效地执行审计计划,为公司提供高质量的审计服务;协助部门负责人建立、完善内控制度,并对各单位、部门内控执行情况进行检查;
2、 严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写审计工作底稿,合规、合法收集审计取证材料,编写审计报告;
3、 及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、 处理意见和建议;
4、 根据内控审计部年度、月度工作计划及部门领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
5、 根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向部门领导汇报;
6、 具体督导公司各项管理程序、管理流程、规章制度的执行;
7、 合理化建议,针对审计监察过程中发现的问题提出合理化建议;
8、 对本职工作负有保密责任;
9、 领导安排的其他工作。
任职要求:
1.40岁内,大专及以上学历,审计、会计相关专业;
2.3年以上会计实操经验,3年以上审计监察工作经验,有工业制造企业或铁合金冶炼行业审计监察优先考虑;
3.熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点;
4.身体素质好,能下车间巡视,性格外向,善于沟通,责任心强,抗压能力强;
5.注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)等资格证或熟悉工业行业者优先考虑。
6.技能要求:能熟练应用office办公软件和网络办公系统;具备C1或C2驾驶执照,并能熟练驾驶。
7.集团总部在成都,因工作需要能够接受长期驻内蒙古铁合金生产基地开展审计相关工作。
注:派驻内蒙古生产厂,异地提供食宿安排+带薪探亲假10-12天/次*3次