职位描述
岗位要求:
一、学历与专业资格:本科及以上学历,审计、财务、会计、法律类相关专业,具有中级及以上专业技术职称;同等条件下,持有CIA、CPA等相关专业资格优先。
二、工作经验:
1、大中型制造业5年以上内部审计、内控管理、风险管理、流程优化等相关工作经验;
2、2年以上同半导体材料业、非金属新材料制造业岗位经验者优先;
3、拥有主导或核心参与过内控体系从0到1搭建或重大优化项目的成功经验;
4、办理过工程施工、采购、销售等业务中的舞弊案件优先。
三、专业知识与技能:
1、精通COSO内控框架和企业风险管理框架;
2、深刻理解制造业的端到端业务流程及其关键控制点;
3、具备出色的逻辑分析和判断能力,注重细节,能够抓住问题本质并提供建设性解决方案;
4、具备良好的口头沟通和书面报告能力,能够清晰地汇报发现、阐述风险并推动改进;
5、能够独立主导内控审计类工作,按时高质量交付成果;
岗位职责:
1、协助负责人拟定审计管理制度、工作规范标准以及审计计划;
2、组织或独立实施集团范围的各项内部审计工作,出具审计报告;
3、跟踪审计整改情况,推动审计成果转化应用工作;
4、对各业务领域的廉洁风险开展识别、评估、分析、整改、宣贯工作;
5、根据集团要求开展经济业务相关舞弊违规的专项审计工作;
6、完成领导安排的其它工作
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕