职位描述
岗位职责:
1、协助上级建立和完善公司内部控制评价体系,制订审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金收支情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的整改落实情况;
6、负责撰写审计方案、审计报告,整理审计原始资料等;
任职要求:
1、本科及以上学历,毕业生;
2、财管管理或审计专业或工商管理为限;
3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
4、具备一定基础的专业知识,熟悉审计流程及企业财务管理流程;或具备扎实的法律功底和文字功底;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件;
试用期薪资:3500
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕