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内部审计经理 已下线
1.3-2.6万
青岛建邦汽车科技股份有限公司
青岛
5-10年
本科
08-12
工作地址

青岛建邦汽车科技股份有限公司

职位描述

岗位定位:直接向董事长和审计委员会负责的管理人员

一、审计负责人的职责

1、负责制定和完善公司内部审计管理制度和审计手册,搭建反舞弊机制;

2、负责制定年度审计工作计划并执行;

3、负责撰写年度内控自我评价报告;

4、负责对公司内控制度的完善性、合理性以及执行的有效性进行评价,并提出合理化建议;

5、负责对公司日常采购付款流程、销售收款流程、资产管理等事项进行风险识别;

6、负责组织对高级管理人员、关键岗位人员进行任期、离任审计,并出具审计报告;

7、负责对各重要经济活动和重大事项进行专项审计,并出具审计报告;

8、负责检查跟踪审计事项整改情况,并督促整改落实;

9、负责审计工作底稿的分类整理、归档工作;

10、负责落实董事长和审计委员会安排的其他事项。

二、任职要求

1、5年以上上市公司内部审计工作经验或者具有证券资格会计师事务所内控审计(咨询)工作经验;

2、具有风险导向的内审管控能力,熟悉工程审计、财务审计、管理人员履职审计等各种专项审计;

3、具有良好的组织协调能力,沟通能力,文字表达能力;

4、三观正,具备高度的责任心和职业道德。

三、优先录取

1、3年以上上市公司内部审计管理工作经验优先;

2、具有国际四大或国内排名前五大会计师事务所工作经验优先;

3、具有理工类复合知识背景优先;

4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内审师(CIA)资格优先。


以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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