岗位职责:
1.风险管理:负责建立健全公司全面风险管理体系;负责评估公司重大风险,督导重大风险防范机制的落实;负责日常重大经营风险事件及整改督导,跟踪重大风险定量管理指标的变化情况;负责审核重大投资项目风险,审核投融资、产权转让、境外项目风险评估等相关管理情况。
2.内控管理:负责内部控制体系建设及优化;负责内部控制缺陷整改落实;负责提出公司本部规章制度年度制订修订计划,组织开展现行规章制度汇编工作。
3.合规管理:负责跟踪关注外部合规监管规定等规则变化,研究制定公司合规管理计划、基本制度和具体规定;负责组织开展企业合规风险识别,参与企业重大事项合规审查和风险应对,指导子公司合规管理工作;组织开展合规检查与考核,对制度和流程进行合规性评价,督促违规整改和持续改进。
4.审计业务:负责组织开展公司及所属子公司的内部控制自评价工作;负责组织开展公司计划的内部控制监督评价工作;监督内部控制缺陷整改落实;协助开展经济责任审计、资金管理情况、财务会计信息质量审计等专项审计工作。
5.项目后评价:负责编制年度项目投资后评价计划和撰写工作总结;负责监督、指导各项目公司开展项目投资自评价,并监督其工作实施。负责组织、开展项目投资后评价工作,编制投资后评价报告,总结经验,提出后评价结果应用建议。
6.其他:负责完成公司部门交办的其他工作;负责对接集团对口管理部门的相关工作。
任职资格:
1.基本要求:具有良好的政治素质、严格遵守组织纪律、热爱本职工作、工作责任心强、坚持原则,中共党员优先。
2.学历及专业要求:大学本科及以上学历,审计、财会、经济、金融专业。
3.技能与职称要求:熟悉国家审计、会计、财经法律法规;熟悉企业内部控制、风险管理、合规管理相关理论与制度;具有中级会计师及以上职称。
4.工作年限及经历:3年及以上大型事务所审计工作经历,其中具有从事过央企、国企的审计工作经验;3年及以上大型央企或国企内部审计工作经历,熟悉内审整个流程体系及关注重点。具备丰富的审计实务操作经验、具备较强的分析和判断力,能识别和解决复杂问题;具有审计项目经理经验和团队管理经验者优先。
5.其他要求:熟悉相关财务软件,审计软件;具有良好的沟通能力、协调能力、抗压能力,文字表达能力强,可接受出差。