8000-13000元
广安门内大街6号枫桦豪景西配楼三层
1、识别和分析企业面临的各类风险,包括战略风险、市场风险、合规风险等。
2、依据企业的整体战略目标和发展规划,制定与之契合的内控审计战略规划,明确部门长期和短期工作目标。
3、结合企业的重点工作和风险状况及企业内外部环境变化,定期评估内控审计战略规划的执行成果,适时调整审计计划,确保审计工作的针对性和有效性。
4、建立、完善企业内控审计的各项规章制度、流程和操作规范,确保其符合国家法律法规、国资监管要求以及行业实践。
5、监督审计项目的进度和质量,及时解决审计过程中遇到的问题和困难,确保审计程序的合规性和审计证据的充分性,保障审计项目计划顺利推进。
6、针对内控管理中发现的问题,提出改进建议和措施,推动企业不断完善内部控制体系,提高内部控制水平。
7、与企业内部保持良好的沟通协作,了解各部门的业务流程和风险状况,为内控审计工作提供支持,提高员工的风险意识和内控意识,营造良好的内控审计工作氛围。
8、加强与国资监管等外部监管机构的沟通与联系,及时了解监管政策和要求的变化。配合监管机构的检查和审计工作,及时提供相关资料和信息,确保企业合规运营。
任职资格:
1、45岁以下,本科及以上学历,审计、法律、财务、金融相关专业优先。
2、具有10年以上工作经验,了解国有企业的运营模式和管理特点,熟悉国资监管的各项要求和规定。其中涵盖专项审计、法律合规、内部控制、企业治理等领域。
3、掌握风险管理、法律合规的理论与方法,能够识别、评估和应对企业面临的各类内外部风险。
4、熟悉企业内部审计、内部控制基本规范及配套指引,审计准则,中国会计准则。
5、对公司法、合同法、招投标法等与企业经营密切相关的法律有深入研究和实践经验。
6、人品端正、责任心强、严谨度高、风险意识、专业素养高。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕