职位描述
工作职责:
一、审计工作规划与执行
1、制定计划:依据企业的战略目标、运营状况以及行业动态,制定全面、合理的年度审计计划,明确审计工作的重点领域、时间安排和资源分配,确保审计工作能够有效覆盖制造业企业的各个关键环节,包括采购、生产、销售、库存管理等。
2、设计方案:针对不同的审计项目,设计详细、科学的审计方案,明确审计目标、范围、方法和步骤,确保审计工作的针对性和有效性。
3、执行审计:按照审计计划和方案,组织审计团队开展现场审计工作,收集、整理和分析审计证据,确保审计工作的质量和效率。
4、发现问题:敏锐识别企业在生产经营过程中存在的各类问题和风险,如财务舞弊、内部控制缺陷、合规性问题等,并及时进行深入调查和分析,确定问题的性质、影响范围和严重程度。
二、审计报告与建议
1、撰写报告:根据审计结果,撰写清晰、准确、客观的审计报告,详细阐述审计发现的问题、原因分析、影响评估以及改进建议。
2、汇报沟通:向企业管理层和相关部门汇报审计结果,解答他们对审计报告的疑问,确保审计结果得到充分理解和重视。
3、跟踪整改:建立审计问题整改跟踪机制,对审计发现问题的整改情况进行持续跟踪和监督,确保问题得到及时、有效的整改。
三、内部控制与风险管理
1、评估体系:定期对企业的内部控制体系进行评估和测试,检查内部控制制度的执行情况,发现内部控制缺陷和薄弱环节,并提出改进建议,推动企业内部控制体系的不断完善。
2、风险识别:协助企业管理层识别和评估生产经营过程中面临的各类风险,如市场风险、信用风险、操作风险等,制定相应的风险应对策略和措施,帮助企业有效防范和控制风险。
3、风险预警:建立风险预警机制,通过对企业财务数据、业务数据和行业信息的分析,及时发现潜在的风险信号,为企业管理层提供风险预警和决策支持。
四、沟通与协调
1、内部沟通:与企业内部各部门保持密切的沟通和协作,及时了解各部门的业务需求和工作情况,为他们提供审计咨询和服务。
2、外部协调:与外部审计机构、监管部门等保持良好的沟通和协调关系,配合他们开展审计和检查工作,及时提供相关资料和信息,维护企业的良好形象。
五、合规与法规遵循
1、合规审查:关注国家法律法规、行业政策和企业内部规章制度的变化,对企业的生产经营活动进行合规审查,确保企业的各项业务活动符合法律法规和规章制度的要求。
2、法规培训:组织开展合规培训和宣传活动,提高企业员工的合规意识和法律素养,营造良好的合规文化氛围。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕