职位描述
职位介绍1、根据公司管理要求,参与或组织实施审计工作,完成年度审计任务,控制审计项目质量和进度;2、能够识别经营风险,依据公司内控要求和审计结果对业务提出优化或改正建议,支持业务发展;3、参与或独立完成审计报告,与被审计单位管理层沟通审计发现,并跟踪整改;
4、对审计工作的流程、关键环节进行梳理,拟定审计方法,推动审计工作的流程化、标准化;
5、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计及财务相关专业,8年以上企业内审工作经验;
2、丰富的专业技能,具备良好的数据分析能力、文字表达能力,熟练使用办公软件;
3、有注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格者优先;
4、良好的沟通协调能力,有内部控制体系搭建经历优先;
5、具有高度的职业操守。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕