职位描述
岗位职责:
1、审计规划与制度建设:根据公司现状及未来战略规划,制定年度内审工作计划,建立公司内部审计工作制度体系;
2、审计项目执行:按计划开展各类内部审计项目,包括但不限于:资产管理、采购流程、生产流程、质量体系、财务审计等,撰写审计报告并提出改进建议;
3、风险识别与管理:及时识别公司各板块业务流程、制度中的风险点,提出风险防控措施;
4、审计监督与整改:检查相关部门审计意见的执行情况,跟踪审计发现问题的整改落实情况,组织回访或后续审计,确保问题得到解决;
5、领导交办的其它相关工作。
任职资格:
1、教育背景:大专及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业;
2、工作经验:3年以上相关工作经验,熟悉内部审计、流程再造、风险管理等工作;
3、个人素质:具备优秀的沟通和组织协调能力,能够与跨部门团队有效合作,坚持原则、公正客观,具备较强的分析、判断、问题解决能力;
4、具备生产制造行业经验优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕