岗位内容:
1.负责对公司的采购、生产、销售等核心业务流程进行审计,评估效率与合规性
2.监督公司的财产、和资金的使用情况、流程运行状况、分析报表,发现风险及时上报并提出整改意见
3.编制审计工作底稿,撰写审计报告,推动审计发现整改落地,促进内控体系持续优化
4.对各种违法、违规、舞弊等事项抽查
5. 完成其他上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1. 大专以上财务、会计、审计相关专业的
2.具备2年以上的审计或内部控制相关工作经验
3. 有鞋服、制造业或大型工业企业内部审计经验者优先
4. 熟悉企业内部控制流程和审计方法,了解相关法律法规和标准