职位描述:
1.负责开展公司内部审计等工作,发现问题并提出审计建议,协调配合有关单位的外部审计专项工作,监督整改并检查落实情况。
2.负责内审体系建设工作,制定内部审计制度及管理办法,完善内部审计业务流程,整理、归档审计工作文件资料。
3.统筹公司内部控制管理体系建设组织工作,制定内部控制管理制度,推进内控建设。
4.开展内部控制评估工作,查找内控缺陷,提出优化建议,组织实施内控执行检查工作,提升内部控制管理水平。
5.完成领导交办的其他工作。
职位要求:
1.中共党员,审计、财务、工程管理等相关专业(可结合工作经历适当放宽专业要求)
2.需具备3年及以上内控审计工作经历,或者在财务、工程管理岗位工作累计5年以上。
3.有较强的组织、协调、沟通、判断能力,良好的职业道德和担当精神。熟悉审计工作流程,有较强的风险管控能力;熟悉并能运用专业领域相关的知识和技能,在工作中发挥协调指挥作用。
4.坚持原则、严谨稳健、爱岗敬业,具备一定的公文写作能力。