职位描述
岗位职责:
1、根据风险,对所负责区域、板块进行主动监督,主动发现业务风险点,通过业务风险点中的管理盲点与业务部门讨论,关闭业务风险点,推动预防性措施以及管理方案流程的落地;
2、根据公司领导或部门安排,进行专项调查和审计,出具调查结果和处理建议;针对调查过程中发现的损失,予以谈判追回;
3、监督业务部门流程合规的执行情况,确保业务正常按照公司规章以及部门要求进行流转;
4、负责所属区域反舞弊工作,配合进行内控合规培训,提高全员的反舞弊意识以及合规意识,推动廉洁文化建设;
5、负责所属区域内控建设推动工作,配合进行内部控制评价工作;
6、负责属地的投诉的跟进与处理;
7、各负责人负责团队成员的培养,制定学习与培养计划并推动落地;
8、定期向部门领导汇报工作进展,为领导决策提供依据。
任职要求:
1. 具备出色的沟通能力和团队合作精神;
2. 能够熟练运用审计相关软件和工具;
3. 对审计工作有清晰的思维方式,能够迅速准确地定位审计的重点;
4. 具备强烈的责任心和职业道德,能够在压力下保持工作质量。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕