职位描述
岗位职责:
1、负责制定和实施公司的内部审计计划;
2、对公司的财务报表进行审查,确保其准确性和合规性;
3、参与公司内部控制体系的建设和完善,提出改进建议;
4、定期对公司各项业务流程进行风险评估和审计;
5、协助管理层识别潜在的风险点,并提出相应的防范措施。
岗位要求:
1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
2、具有5-10年相关行业从业经验,熟悉企业内控管理;
3、持有注册会计师(CPA)或注册内部审计师(CIA)资格证书者优先;
4、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神;
5、工作严谨细致,责任心强,能承受一定的工作压力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕