岗位职责:
1、合理规划每一审计项目,审核审计方案,确保审计项目处于良好的控制、组织状态;
2、开展前期调查和风险评估,确定每一审计项目的工作方向和核心,明确审计目标、范围和审计方法;
3、现场督导内部审计师,检查在审计实施过程中是否遵循专业准则;
4、获取、分析和评价审计资料,并以此为基础,开展相应的调查,确认导致缺陷的因素,对用来纠正该缺陷的方法提出建议;
5、维护、保持和被审单位的良好工作关系,向管理层提出口头或书面陈述,讨论所存在的缺陷,以及纠正缺陷的审计建议;
6、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见;
7、编制工作底稿并使其清晰、简洁和准确,为审计报告提供主要证据支持;
8、审查和编制审计报告。
9、领导安排的其他工作
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计、会计、经济管理相关专业。
2、具有1年以上国有企业审计工作经验,具备审计师、会计师职称尤佳。
3、熟练使用办公软件、较强的写作能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力。