1.2-2.4万
北京云涌科技发展有限责任公司C座7层
1. 制定并实施年度内部审计计划,确保覆盖企业关键风险领域(如财务、运营、合规等)。主导或参与各类审计项目(财务审计、流程审计、合规审计等),识别潜在风险并提出改进建议。
2. 作为内部审计数字化及智能化转型项目的主要骨干,推进公司数字化审计及风险管理平台建设及应用,提升风险管控及审计工作的效率效果。
3. 评估企业内部控制体系的有效性,识别薄弱环节并推动整改。监督企业遵守法律法规、行业标准及内部制度,防范合规风险。参与重大业务决策前的风险评估,提供独立意见。
4. 负责对公司重大经营、投资、财务活动进行审查,出具审计报告。清晰陈述发现的问题、风险等级及改进建议,并向公司管理层汇报。与被审计部门沟通审计结果,跟踪整改措施的执行情况,确保问题闭环管理。
5. 领导内部审计团队,分配任务并指导团队成员完成审计项目。定期培训团队成员,提升审计技能及对行业法规、公司制度的理解。
6. 推动审计工具和技术的升级(如数据分析软件、ERP系统等),提升审计效率与精准度。
职位要求:
1. 本科及以上学历,财务、会计、审计、金融或相关专业优先。 持有 CPA(注册会计师)、CISA(信息系统审计师)等专业资格者优先。有上市公司审计经验或四大会计师事务所背景者优先。
2. 3 -5年以上内部审计、风险管理或相关领域工作经验,其中至少2年团队管理经验。熟悉公司所在行业的审计特点(根据企业所属行业调整)。
3. 精通中国企业会计准则及审计实务规范,系统掌握财务报表审计、内控审计等全流程方法论。熟悉企业管理运营基本逻辑,精通财务分析、风险评估及内控流程设计。
4. 具备强大的归纳总结等文字功底,能够撰写逻辑清晰、重点突出、分析透彻的审计报告。具备较强的逻辑思维能力及自主探索学习钻研能力,能够独立思考并解决问题。
5. 具备高度的职业道德和保密意识,能独立、客观地处理敏感信息。适应出差(如需审计分支机构或异地项目)。抗压能力强,能在复杂环境中高效完成多任务。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕