职位描述
职位介绍
1、负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实过程中不断改进;
2、负责公司上市后的内控体系的搭建和完善
3、根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等:
4、风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5、监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大 项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等:
6、舞弊调查工作:开展经济舞调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套 机制;
7、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕