主要职责
1、对报告、底稿进行全面质量复核工作。识别审计过程中的潜在风险点和质量缺陷,并提出具体、可行的改进意见;
2、协助制定、更新和维护事务所内部的审计方法论、质量控制手册、工作底稿模板等。跟踪研究最新的审计准则、会计准则及监管动态,并及时向审计团队进行传达和培训;
3、为审计团队提供专业技术咨询和指导,解答复杂会计审计问题。对审计人员进行业务指导和专业培训,提升全所审计人员的专业胜任能力和风险意识;
4、就复核中发现的关键问题与项目合伙人、经理进行有效沟通,推动问题解决。向管理层汇报质量控制工作的整体情况和重大风险;
5、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业本科及以上学历。持有中国注册会计师 CPA执业资格证书者优先;
2、具备5年及以上大型会计师事务所审计工作经验,其中至少3年担任审计项目经理或现场负责人角色,有负责大型企业集团审计项目的完整经验。具备2年及以上在大型事务所内部从事审计质量复核、技术标准部或类似质控岗位的经验者优先;
3、精通中国审计准则、企业会计准则及相关法律法规;
4、能够敏锐地识别和评估审计中的重大错报风险。对细节有较高的关注度,文字表达能力强、逻辑清晰,具备良好的沟通和协调能力;
5、有参与过政府部门相关工作经验者优先。