岗位职责:
1、在集团公司审计部负责人领导下,建立健全集团内审工作制度和工作流程。
2、按照审计部门的要求,执行年度审计计划;
3、对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
4、负责拟定审计项目工作方案和调查提纲,并按照审计方案执行集团内审制度和流程,对公司及子公司运营管理、绩效情况进行审计;对公司及控股子公司的离职高管人员进行离任审计,以及其他专项审计等。对公司管理运营状态进行客观评价,发现管理疏漏,提出改进建议;
5、按审计目标收集和整理审计证据,分析和评价审计证据,得出客观、公正的结论;编制审计工作底稿,独立撰写内部审计报告;
6、建立审计档案,并做好内部审计报告等有关资料的整理归档和保管工作。
7、对集团公司和各子公司财务部日常业务进行财务监督;检查内部管理制度及内控流程的执行情况并对其提出管理建议。
8、跟踪被审计单位整改措施落实情况;
9、配合外部审计部门的审计工作及领导安排的其他工作。
任职要求:
1、学历要求:统招金融、会计、审计或经济管理等相关专业大学本科及以上学历;
2、会计师事务所5年以上审计相关工作经验;具有企业集团内审工作经验者优先;
3. 熟悉制造业企业财务会计制度及公司内部审计工作、沟通能力强、工作严谨细致;
4.熟悉内审整个流程和体系,能灵活运用内部审计工作的程序,技术和方法,能独立建立和健全整套内部审计系统;
5.了解国家财经法律、法规等,能够灵活运用财务管理、会计核算等方面的有关知识;掌握与内部审计相关的法律法规;
6.熟悉公司相关经营管理制度及工作流程,对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻的了解。
7.执业资格具有注册会计师、注册内审师执业资格优先。