职位描述
 岗位职责:
1、结合企业战略、生产经营节奏(如订单旺季、原料采购周期)及风险管理需求,主导制定年度内审计划,明确审计范围、重点(如原料价格波动影响、库存周转效率)及时间安排。
2. 深入调研被审计单位业务流程(皮革鞣制工艺、鞋类流水线生产等)、内控体系与财务状况,收集行业数据,编制精细化审计方案。
3、综合运用检查、监盘、分析性复核等审计手段,对财务收支、经营活动、内控及风险管理进行全面审查,重点关注原料采购合规性、生产成本核算准确性、质量控制有效性。
4、向管理层汇报审计成果,答疑解惑;跟踪整改落实情况,定期反馈进度,推动问题闭环解决。
5、定期评价内控体系有效性,聚焦原料验收、生产质量控制等关键环节,提出优化建议,提升企业内控水平。
6、协助外部审计机构开展工作,高效提供资料,确保审计协同顺畅。
任职要求:
1、本科及以上学历,持有CPA、CIA、CTA、审计师等专业资格证书优先;
2、具备3 - 5年审计、财务、风控工作经验,有大型皮革/鞋业企业或行业会计师事务所内审经验者优先,熟悉行业审计流程与方法,能独立主导原料采购、库存管理等专项审计项目;3、精通Excel数据建模与分析,擅长挖掘皮革原料成本占比、鞋类生产损耗率等关键指标,精准定位潜在风险。
4、具备优秀的文字表达能力,能撰写逻辑清晰、专业严谨的审计报告,精准阐述行业特性问题与解决方案。
  以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕