职位描述
岗位职责:
(一)财务审计核心工作
1、负责制造业全流程财务审计,涵盖成本核算(生产材料、人工、制造费用分摊)、存货管理(采购入库、生产领用、成品出库、库存盘点)、固定资产(设备购置、折旧计提、处置报废)等核心模块,核实财务数据真实性、准确性与合规性。
2、审查财务收支、费用报销、应收应付账款、税务处理等业务,重点核查生产型企业特有的成本结转、出口退税(如有)、研发费用归集等合规性,识别财务风险。
3、协助完成年度财务审计、专项财务审计(如预算执行审计、资金使用审计),编制审计底稿与审计报告,提出针对性整改建议。
(二)运营与内控审计工作
1、对制造业生产运营全流程开展审计,包括采购招标、生产计划执行、供应链管理、仓储物流、质量管控等环节,评估流程合理性与执行有效性,防范运营风险。
2、审查内控体系在生产、采购、库存等关键环节的落地情况,识别内控缺陷(如采购围标串标、生产浪费、库存积压、资产流失等),推动内控流程优化。
3、跟踪审计发现问题的整改落地,验证整改效果,形成闭环管理;定期开展内控合规培训宣贯,提升各部门风险意识。
(三)专项审计与其他工作
1、承接专项审计任务,如离任审计、项目投资审计、供应商合规审计、环保合规审计(制造业专项)等,出具专项审计报告。
2、收集制造业行业审计规范、政策法规及行业动态,更新审计方法与工具,提升审计工作专业性与适配性。
3、配合外部审计机构开展工作,提供相关审计资料;完成上级交办的其他审计相关任务。
任职要求:
(一)硬性要求
1、学历背景:本科及以上学历,会计学、审计学、财务管理、土木工程(工程审计方向)等相关专业,统招优先。
2、工作经验:5年以上审计工作经验,至少 3 年制造业审计相关经验,熟悉制造业生产流程、成本核算逻辑、供应链管理及内控体系,有大型制造企业、集团公司审计经验者优先。
3、专业资质:持有中级会计师、注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关证书者优先。
4、技能要求:熟练使用用友、金蝶等财务软件及 Office 办公软件(Excel 数据透视、PPT 报告制作),熟悉制造业 ERP 系统(如 SAP、用友 U9 等)者优先;具备基础数据分析能力,能通过数据核查发现审计疑点。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕