职位详情
1w+医药审计监察专员+双休+上市
1-1.2万
四川合纵药易购医药股份有限公司
成都
3-5年
本科
09-09
工作地址

合纵药易购集团商务中心1号楼

职位描述
岗位职责:
一、 内部控制体系建设与评价
1、对公司及所属单位内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行检查、评价与测试,并出具反馈意见。
2、识别、评估关键业务流程中的经营风险,并提出有效的风险管理建议。
3、针对内部控制的特定领域进行专项监督检查,查找关键控制点和薄弱环节,提出建立健全内控体系的改进方案。
4、对违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为进行调查、报告,并提出处理建议。
二、 内部审计项目实施
1、独立或参与实施对公司及子企业的财务收支、预算执行、决算报表、资产质量、经营绩效等经济活动的审计工作,并作出客观评价。
2、负责对基建工程项目、重大经济合同、重要经济行为等进行审计监督。
3、针对公司出现的重大经营异常、舞弊嫌疑等事项执行专项审计调查。
4、落实审计后续管理,跟踪审计发现问题的整改情况,督促相关责任部门及时整改,提升审计结果运用效能。
5、对需进行责任追究的问题,及时上报并配合相关部门完成移交处理。
三、风险控制与诉讼支持
1、定期或不定期维护和更新公司风险单位清单,识别和评估潜在风险。
2、按照公司安排,参与风险单位的清理工作,并配合法务部门进行催收。
3、对需提起诉讼的事件,负责整理、准备完整的起诉资料和证据,积极配合公司法务及外部律师团队完成诉讼流程。
三、综合管理
1、负责内部控制、审计项目、诉讼案件等相关档案资料的规范整理与归档管理。
2、高效完成上级领导交办的其他临时性工作任务。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。
2、具备1年及以上企业内部审计、风险控制或会计师事务所审计相关工作经验。
3、熟悉企业内部控制规范、审计准则及财税法律法规。
4、具备较强的数据分析、逻辑判断和问题发现能力,能够独立撰写审计报告和管理建议书。
5、具备良好的职业道德、敬业精神和沟通协调能力,原则性强,能承受一定的工作压力。
6、持有注册会计师(CPA)、审计师、内部控制师等相关职业资格证书者优先。

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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