人员要求:
1.年龄35岁及以下,会计审计类、计算机类、工程类、法律类相关专业;
2.具备3年及以上会计师事务所或企业内部审计部门的工作经验,能够深入理解企业业务流程和风险;
3.能从大量复杂的数据中提取关键信息,进行有效的分析和评估;
4.应具备扎实的专业知识和技能,包括审计理论、财务分析、内部控制评估等方面的知识;
5.熟悉审计人员的审计工作流程,包括审计计划制定、现场审计、报告撰写等环节;
6.审计工作需要与多个部门和人员沟通协调,需具备良好的沟通能力和团队合作能力;
7.应遵循职业道德准则,保持独立性,不参与可能影响审计结果的活动。
工作内容:
1.应能够独立完成基本的审计任务,如编制审计工作底稿、进行简单的财务数据分析等
2.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作
3.应能够协助团队完成审计项目,能够撰写清晰、准确、有建设性的审计报告,并提出处理意见和建议
4.熟悉企业内部控制和风险管理机制,识别和评估风险,能对其有效性进行评价
5.了解数据分析和信息系统审计,利用信息技术工具进行审计工作