岗位职责:
1、对公司业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;
2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;
3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;
4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。
任职资格:
1、财务、审计相关专业;
2、能适应经常出差,能适应经常出差;
3、有专业领域相关证书优先,如CIA、CPA;
4、有3年以上企业内部审计工作经验优先;
5、有带队经历或能独立开展审计工作优先。
职位福利:五险一金、绩效奖金、全勤奖、定期体检、节日福利、周末双休、出国游