1、执行年度审计计划,对公司各部门各分厂进行风险内控审计审查;
2、根据审计问题点,进行反馈提出整改方案,进行后续闭环跟踪;
3、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞并追踪,可能出现的的结果;
4、跟踪监督审计报告问题改进的落实执行实际情况核对;
5、审计档案整理、归档,能完成领导交办的其他工作;
6、根据工作需要,适应出差;
任职要求:
1. 大专及以上学历
2. 至少3年以上审计工作经验,有执业资格证书者优先考虑。
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。