职位描述
工作职责:
1.负责公司内部审计工作,根据风险评估结果年度审计计划开展年度审计工作,对各类风险评估、跟踪、管理并提出解决方案;
2.负责控制业务风险、深化流程建设、建立健全企业内控合规管理体系,对内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素进行跟踪、评估、评价工作;
3.对审计过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进意见和方案,并监督改善措施的执行情况;
4.客观、公正、准确地实施各项审计程序,收集审计证据;
5.负责企业内部审计管理报告的撰写和生效。
任职资格:
1.本科及以上学历,法律、财务、审计等相关专业。
2.5年以上风险管理/内控/稽查经验,有医疗行业、500人以上规模企业经验、IPO工作经验、或有财务类、法律类职业资格优先考虑;
3.熟悉国家法律法规,熟悉公司企业内控体系,具备较强的法律和审计专业知识;
4.具备良好的职业道德、团队合作、职业敬业精神及较强的保密意识;
5.有优秀的口头和书面沟通能力、较强的抗压能力。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕