一、工作职责:
以海外子公司及财务相关审计工作为主,其他审计工作为辅,包括但不限于:
1. 独立开展各项专项审计,如运营审计、合规审计等,对审计过程中发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
2. 各项事前价格审计:如固定资产、软件、福利物资等各项事先价格审计;
3. 审计汇报与跟踪:独立撰写审计报告,对审计发现的整改措施落实跟进。
二、任职要求:
1. 本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业,且3年及以上工作经验;
2. 在企业或事务所有过海外子公司相关审计工作经验,如母子公司(欧美等海外子公司)合并报表审计等相关工作经验;或者在企业里面有接触过跨国财务或审计工作;
3. 英语书面及口语流利(6级及以上), 同时懂德语的优先考虑;
4. 熟悉企业内部审计操作方法及管控流程;
5. 有敏锐的洞察力,工作认真负责,踏实肯干,责任心强,擅于沟通交流。