职位描述
岗位职责:
1、根据审计计划制定具体审计工作方案,体现出审计项目的风险评估结果、关键审计思路、有效的审计方法、执行的重要审计程序;
2、负责对公司的收入管理、支出管理、资产管理等进行专项审计,对异常事项进行根因调查,揭示风险并提出改进意见;
3、负责组织离任干部经济责任自评,对在任干部进行经济责任审计,对履职不力的干部进行深度问责;
4、负责监察案件的调查,对接并配合司法机关的案件受理、立案、批捕、公诉等司法程序;
5、编制审计底稿和审计报告,在报告中采用准确的描述,使用合理的发现问题排序,并提供对重点问题的充分依据;
6、向相关管理层汇报审计发现,推动管理层的认同,并达成相应的改进计划;
7、领导交办的一些其他事项。
任职资格:
1、审计学、会计学、财务管理、工商管理等相关专业,本科及以上学历,有CPA、CIA资格者优先考虑;
2、5年以上内审工作从业经验,有3年以上的软件行业和监察经验者优先考虑;
3、针对复杂的业务场景能够快速收集分析信息,能够准确识别和判断业务风险;
4、具有反舞弊经验,能够独立受理举报类监察案件,能够自主挖掘舞弊线索和案件调查;
5、较强的语言文字表达能力和沟通协调能力,有较强的分析能力、解决问题的能力;
6、良好的职业道德、工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕