2-2.5万·13薪
北美国际商务中心-K1座K1座3层
1. 审计项目管理与执行:
独立领导并完成从计划、实施到报告的全周期审计项目,包括财务审计、运营审计、合规性审计及专项调查。
制定详细的审计计划与审计程序,确保审计资源的高效利用。
识别、评估关键业务风险,并设计有效的审计测试以应对这些风险。
对复杂的会计交易、财务报告和内部控制进行深入分析。
2. 团队领导与培养:
指导、监督和评估审计专员的工作,确保审计工作质量与进度符合要求。
为团队成员提供专业的审计方法、工具和公司政策方面的培训。
营造积极向上的团队氛围,促进团队成员的职业成长与发展。
3. 报告与沟通:
撰写清晰、客观、有建设性的审计报告和管理建议书,准确描述发现、风险影响及改进建议。
向高级管理层及审计委员会汇报关键的审计发现、风险管理状况及内部控制缺陷。
与被审计部门管理层保持有效沟通,推动审计建议的落实与整改。
4. 内部控制与风险管理:
持续监控和评估公司内部控制体系的设计与运行有效性。
协助管理层完善内部控制流程,提升运营效率并降低风险。
跟踪审计发现问题的整改情况,验证整改措施的有效性。
5. 合规与标准遵循:
确保审计活动遵循内部审计准则、公司政策及相关法律法规(如SOX等)。
保持对会计准则、审计标准及行业监管要求变化的敏感性,并及时应用于审计实践。
必备条件:
本科及以上学历,会计、审计、财务或相关专业。
持有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)或同等资质证书。
5年以上审计相关工作经验,其中至少2年在会计师事务所或大型企业内部审计团队担任项目负责人或类似领导角色。
精通中国会计准则、国际财务报告准则(IFRS)及审计准则。
具备出色的数据分析能力,能熟练使用Excel及其他数据分析工具。
卓越的中英文书面和口头沟通能力,能够撰写专业报告并进行有效演示。
优秀的解决问题能力、逻辑思维和风险敏感度。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕