岗位职责:
1、负责建立健全集团审计管理体系,根据年度审计计划和实施方案进行调整和分解,监督、审查工程建设、招标采购、成本控制、专项调查等各项审计活动,发现集团运行中潜在的问题和风险,提出改进意见,督促跟踪审计结论和建议的落实,实现公司利益最大化。
2、负责编制审计监察中心管理制度和审计细则;负责对审计监察中心的工作进行规划,制定审计监察中心工作计划。
3、负责对集团本部各项财政收支、专项资金的使用和核算情况进行审计。
4、经批准负责对即将离任的高层管理人员,按集团有关规定对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计。
5、根据集团领导意见,负责组织对有损于集团利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关中心领导进行审计。
6、负责对集团本部的内部管理制度进行审计,以检验其是否健全、严密和有效,并审计其执行情况。
7、负责对集团本部的投资与筹资项目进行审计;负责对集团本部经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计。
8、负责根据集团本部的安排,组织其他相关的审计工作;根据国家有关制度和集团的相关规定,负责配合外部审计机构进行必要的调查取证工作。
9、负责协调外部审计机构对集团的审计工作顺利开展;负责组织审计资料管理
任职要求:负责组织及时提交审计报告,并提出处理意见,上报审批。
10、负责对相关的审计资料、文件进行归档管理;负责审阅财务报告,确认其真实性、准确性和完整性;负责撰写符合准则要求的审计报告;
11、负责对工程施工方案、施工图设计及设计变更、现场签证情况进行审计;负责对工程项目甲供材价格、质量及甲控材使用情况进行审计;负责对施工合同履行情况进行审计;负责对项目工程结算进行审计;负责对工程管理制度执行的合规性进行审计;负责不定期对工程现场进行监察;基于工程审计结果,提交工程审计报告,提出处理建议,追踪整改效果。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,审计、财务、会计、预算等相关专业。
2、至少5年以上房地产行业审计工作经验,注册会计师证、审计师或造价师等相关资格证书优先。
3、35-45岁,熟悉房地产行业和公司相关管理制度、流程。
4、精通审计操作流程、方法及公司财务会计、审计、税务等业务。
5、熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。
6、熟悉工程审计、采购审计等各专项审计。
7、具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
8、熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。