一一、岗位职责
1、根据部门的制度审计计划制定审计方案,并对相关部门或事项开展制度审计工作;
2、根据公司领导安排对一些工作事项进行专项审计工作;
3、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,出具审计结论及审计意见;
4、做好有关审计资料的收集、整理、存档工作,按公司规定做好保密工作。
二、任职要求
1、25-40岁,大专及以上学历;
2、了解审计、稽核调查管理,熟练使用办公软件,具备一定的文字应用能力;
3、具有较强的判断能力、人际沟通能力、计划与执行能力;具有极强的心理承受力、良好的全局意识。