职位描述:
1. 制定风险评估机制,对各业务模块和系统进行分析,识别影响业务目标达成的各类风险因素,制定、调优并实施应对策略;
2. 企业内部控制风险管理体系的搭建;
3. 依据年度计划开展内控审计/流程审计,审查公司采购、销售、生产、发展等关键业务活动,监督评价流程遵从性及执行有效性;
4. 执行控制检查和风险复盘,跨部门协作推动风险处置,识别内部控制缺陷点、设计解决方案并推动落地;
5. 内控环境营造:组织开展内控宣传、培训赋能等工作,提升员工内控意识。
职位要求:
1、工作经验要求:5年以上内控/审计/风控相关工作经验,具有至少1年以上上市公司企业内控/审计工作经验,上市公司/知名事务所/咨询公司的内控咨询工作经验者优先。
2、技能要求:
1)具备良好的内控、风险管理、审计等相关理论知识,熟悉内控工作流程及常用方法;
2)熟悉COSO框架、业界内控管理标准、外部监管要求、内控与风险管理方法论等;
3)具备较强的学习能力,能快速熟悉并理解销售、采购、供应、服务交付等领域业务运作流程;
4)具备较强的沟通和推动能力;
5)具有CPA、ACCA或同类专业资格优先