1、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
2、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、业绩预告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
3、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和 主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
4、配合公司聘请的外部审计机构,完成年度财务报告的相关审计工作;
5、负责股东名册的管理;
6、协助组织董事会、股东大会及相关资料的准备;
7、募集资金的监管,固定资产、无形资产的监管、抽查;
8、董事会及审计委员会指定的其他相关工作
岗位需求:
1、本科及以上学历
2、会计、审计、财务管理相关专业
3、2年以内企业内部审计工作经验
4、具有会计专业知识、审计专业知识
5、熟练运用各类办公软件、财务相关软件
6、工作细致认真严谨、有较强的执行力、较强的数据处理能力、分析能力