岗位职责:
1. 审计计划与执行:
协助审计总监制定公司年度、季度及专项审计:计划。
2. 内部控制与风险管理:
定期评估公司内部控制体系的有效性,针对生产基地的生产流程、物资管理资金使用等环节,识别潜在的风险点,并提出优化内部控制制度和流程的建议,降低企业运营风险。与各部门及生产基地协同,推动内部控制措施的落地执行,对执行情况进行持续监督和反馈,确保内部控制体系不断完善。
3. 合规性审查:
密切关注国家法律法规、行业政策以及公司内部规章制度的变化,组织对公司各项业务活动的合规性审计等。
4. 审计沟通与协调:
在审计过程中,与被审计部门及生产基地保持良好的沟通,及时反馈审计进展和发现的问题,解答相关疑问,争取对方的理解和配合。
经验要求:
具有 5 年以上审计工作经验,其中至少3年以上审计管理工作经验,有在大型制造企业或拥有多个生产基地的企业工作经历者优先。熟悉生产制造企业的业务流程和运营模式,对生产、采购、销售、财务等环节的审计有丰富的实践经验。
能力素养:
1.精通国家审计法规、会计准则、内部控制规范以及相关行业政策,具备较强的审计专业能力和风险识别能力。熟练运用审计软件和办公软件,能够高效完成审计数据的收集、整理和分析工作。具备良好的文字表达能力,能够撰写规范、准确的审计报告。
2.具备优秀的组织协调能力和团队管理能力,能够有效地组织和领导审计团队完成各项审计任务。具有较强的沟通能力和人际交往能力,能够与公司内部各部门、外部机构进行良好的沟通和协作。
3.具备敏锐的洞察力和分析判断能力,能够快速发现问题并提出合理的解决方案。工作严谨细致,责任心强,具有良好的职业道德和保密意识。