1.2-2万
圣丰广场43
岗位职责:
1、组织本部门人员理解、分解公司年度工作目标,拟定年度审计计划和重点;
2、负责建立健全风险识别、评估、检测、报告机制并按照规定监督执行;
3、负责开展公司规章制度、工作流程等工作的合规性审查,确保其有效性;
4、负责开展各项内控合规工作,对总司各项业务及内部管理的风险进行预防、识别、评估、应对和报告;
5、负责完善公司法律风险防范体系、合同管理体系建立与优化,开展法律支持服务;
6、负责审核监督公司各项采购类事项,推动采购管理工作的标准化、合规化;
7、督导审计计划的执行,并在执行过程中给予指导培训、协调等支持;
8、开展专项审计项目,组织开展审计现场工作,保持与被审计单位的日常沟通,对审计现场的项目进度进行把关;
10、撰写审计报告,并就审计报告与被审计单位进行沟通;
11、开展事前、中审计及整改闭环工作,协调并辅助被审计单位编制审计整改计划、跟踪整改落地情况。
岗位要求:
1、本科以上学历,中级审计师以上职称,具备CIA或CPA资格证优先考虑;
2、5年以上企业内部审计工作经验,其中3年以上审计经理及以上岗位工作经验,具备房地产、制造行业经营管理审计经验优先,熟悉行业和产业相关政策;
3、职业敏感度、逻辑思维能力强,有较好的写作功底;
4、掌握风险管理、内部控制、法务相关知识,具备较强的突发时间处理能力、风险化解能力、数据分析能力、团队管理能力、沟通协调能力、市场洞察力与判断力;
5、具备一定的管理、经营能力,能够在审计业务开展过程中准确把握方向;具备较强的抗压能力、职业道德,工作细致严谨、保密意识强、逻辑思维能力强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕