职位描述
岗位职责:
1、负责公司内部控制体系的设计、建设、完善和优化,完善与内控相关的管理制度、业务流程、工作程序及相关标准和方法;
2、梳理业务流程,检查并评估其有效性,识别流程风险,督促和协助职能部门完善和优化,降低经营管理中的各种现实和潜在风险;
3、负责公司风险管理体系的搭建,制定涵盖公司业务环节的风险评价标准、风险管理办法等,通过全流程控制措施做好风险防控;
4、配合外部会计事务所对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
5、负责进行年度及常规内部控制审计的相关工作;
6、跨部门协作,与法务、业务等部门对接相关工作;
7、加强业务学习,提高自身业务素质,积极参加相关业务培训;
8、完成公司领导安排的其他工作。
任职要求:
1、具备5年以上内部控制管理或风险控制实务管理工作经验,有大型企业内审、内控、供应链管理、销售管理工作经验尤佳;能独立完成内控流程建立、内控核查和内控评估;
2、掌握内控、企业管理及风险管理等相关知识;
3、具有良好的企业风险管理及内部控制意识,熟悉内控运作流程与内部控制规范;
4、具备较强的分析、判断和沟通能力,有较强的语言文字表达能力;
6、很强的写作水平;沟通能力好;抗压能力强,责任心强。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕