一、岗位职责
1.全面主持审计部工作,组织制定部门工作计划并推进公司经营计划实施;
2.依据公司工作目标与指标,制定审计监察考核指标,组织内部考核评价,签认考核结果并提出人员奖惩意见;
3.组织编制并实施公司年度审计工作计划,开展经济收支、财务收支审计,对公司各项经济活动实行审计监督;
4.组织开展公司中层以上人员及特殊管理岗位人员任期经营目标审计与离任经济责任审计,定期检查监督公司资产管理、国家财经法规及财务制度执行情况;
5.负责审计活动收尾工作,组织审计资料汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷,下达审计整改通知并组织回访或后续审计,落实审计结果;
6.针对公司重要经济活动及重大事故,组织开展专题审计调查;
7.监督、检查公司各类招标采购过程与设计变更,审核相关文件资料,同时对各类合同签订过程实施监督;
8.完成董事长交办的其他工作任务。
二、任职要求
1.五年以上大型集团化企业审计负责人工作经验;
2.熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规;
3.持审计师证、初级会计师证、CPA或CIA证书优先;能够接受不定期出差;
4.原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神。