一、岗位职责
1. 内控审计:主导开展内控审计项目,全面评估制度设计的合理性、流程执行的有效性,识别内控缺陷,推动跨部门完善,并持续跟踪进度和效果;持续优化公司内部控制体系,迭代内控指引手册,开展培训,提升全员内控意识。
2. 职能审计:对公司职能部门开展审计,如人资、信息、行政等。
3. 舞弊审计:协助进一步健全舞弊举报处理机制,运用专业的调查方法收集证据,参与访谈等,对舞弊案件展开深入调查并妥善进行处理;同时负责公司廉政培训工作。
二、任职要求
1. 本科及以上学历,拥有5年以上内部控制和审计相关工作经验。
2. 熟悉COSO内控框架与模型,熟悉《企业内部控制基本规范》及相关指引,并熟悉上市公司合规和监管要求。
3. 具备“四大”会计事务所审计或咨询背景工作经验优先;有舞弊审计经验、具备线索核实、访谈等能力者优先。
4. 具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力以及报告撰写能力,拥有较强的自驱力和卓越的学习能力。
5. 热爱岗位,敬业奉献,廉洁自律,保密意识强烈。