职位描述
工作内容:
1.制定年度计划,覆盖关键业务领域与流程,依公司情况调整。
执行多种审计项目,收集分析证据,编制工作底稿。
2.撰写审计报告,含目的、范围、结论与建议,跟踪整改。
评估完善内部控制体系,参与新流程设计与审核。
3.配合各部门提供资料答疑,复核意见并反馈。
4.识别评估风险,关注内外部变化,量化分析风险等级。
建立预警指标体系,监控风险,发出预警并提建议。
5.管理审计档案,确保安全完整,建立索引系统。
6.开展培训宣传,提升员工合规与风险意识。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、审计等相关专业优先,熟悉财经法规政策。
2.2年以上审计经验,企业内部或事务所经历佳,能独立完成项目。
3.熟练操作财务与办公软件,有强数据分析能力。
4.文字表达与沟通协调良好,能写报告、作交流。
5.问题分析解决能力强,具备风险识别评估能力。
6.责任心强,严谨细致,遵守职业道德与纪律,抗压能力强,高效完成任务,冷静应对压力环境。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕