主任审计师(J22959)
1.5-2.2万
芜湖 本科
芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
1. 负责集团本部内部审计日常事务的管理,组织部门内各岗位人员的分工,举行业务培训,进行人员绩效考核;
2. 组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;
3. 组织编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;
4. 带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;
5. 负责本部审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;
6. 定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,包括重大风险披露、重大内控缺陷与改进事项、发现的舞弊情况以及董事会要求的其它事项。
任职资格:
1. 本科或以上学历,审计、会计等相关专业,有会计师或国际注册内部审计师资格优先;
2. 从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;
3. 熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4. 熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管控要求;
5. 具有良好的沟通协调能力、倾听理解能力和书面表达能力;
6. 熟练操作Office办公软件,熟悉企业常用ERP系统各主功能模块运用;
7. 良好的职业道德操守,能适应短期出差(天津、重庆等)。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕