职位描述
工作职责:
1. 负责起草公司内控及合规体系建设优化方案;
2. 协助领导起草公司内控及合规相关制度及文件;
3. 负责内控合规相关历史资料整理;
4. 负责对接监管机构、上级单位、内部监管部门实施的内部控制相关审计;
5. 负责组织各部门就审计意见及建议进行反馈和整改,并就整改结果向公司相关领导汇报,并同审计人员进行沟通;
6. 参与内部控制评价实施及内控缺陷的识别,并填制工作底稿;
7. 参与内控缺陷的确认及整改,并参与起草内控评价报告及整改报告;
8. 组织内控合规相关培训,解读行业最新制度及搜集内控合规典型案例等
9. 协助配合业务部门及本部门其他板块的各项内控合规工作。
任职资格:
1、 具有较高的职业道德和职业素养,并认同华润企业文化;
2、 本科及以上学历,审计类、法律类、财会类相关专业优先;
3、 具有专业资质证书(CIA/CISA)者优先;
4、 具备5年及以上内部控制、内部审计、风险管理相关经验,熟悉华润集团的管理体系优先,具有医疗行业经验者优先。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕