一、岗位要求
1、制定规范的审计、监察规章制度和工作流程。
2、通过完善各制度、流程、标准,逐步降低公司风险。
3、负责组织对公司各项规章制度和各项经营活动的审计监督。
4、拟定公司内部审计工作计划和具体实施方案。
5、监督并执行审计计划与实施方案,拟定审计报告。
6、依据公司各项管理规定,查处各项违规情况,对违规情况进行相应奖惩,并提出合理化建议。
7、负责公司各项应收账款组织、管理工作,负责公司重大疑难欠款的追缴工作。
8、供应商库、供应商分级、供应商准入评估、招采阶段供应商选择管理。
9、团队管理考核工作。
二、任职资格
1、本科以上学历,财务、审计相关专业。
2、三年以上本岗位工作经验。
3、具有财务分析、审计能力,沟通、协调能力,分析、管理能力。