石家庄 本科
石家庄市鹿泉区石铜路69号
1、审计体系建设:
制定并完善公司内部审计制度、流程及标准,推动审计工作规范化、信息化。
建立风险导向的审计模式,优化审计方法及工具。
2、审计计划与执行:
编制年度审计计划,统筹开展财务审计、运营审计、合规审计、专项审计(如舞弊调查、离任审计)等。
主导重大审计项目,监督审计程序执行,确保审计质量与时效性。
3、合规与风险管理:
评估公司经营活动合规性,确保符合国家法律法规及内部政策。
识别关键业务风险,提出风险防范及内控改进建议,跟踪整改落实情况。
4、内部控制评价:
定期评估公司内部控制体系有效性,发现制度缺陷并提出优化方案。
参与重大业务流程设计,确保内控机制嵌入业务环节。
5、审计报告与沟通:
审核审计报告,向管理层及董事会汇报审计发现、风险预警及改进建议。
协调相关部门落实整改措施,监督后续跟踪审计。以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕