职位描述
职位描述
1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2.负责公司内部控制设计和执行有效性.各部门业务和流程的合规性.合理性进行审计;
2.对审计过程中发现的问题提出改进建议,跟踪督促相关部门落实整改;
3.推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律.法规.监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善;
4.对公司员工进行内控方面的培训;
5.领导安排的其他工作。
职位要求:
1.本科或以上学历,金融.财务.法律相关专业;
2.3年以上公司内部审计管理工作经验,有上市公司内部审计岗位经验者优先
4.性格谨慎沉稳,思维严谨,能主动工作,较强的沟通能力,良好的职业操守。
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕