岗位内容:
1、内部审计支持:负责审计资料收集、底稿编制及数据分析,跟踪问题整改进度,汇总整改报告;
2、合规管理辅助:协助维护合规政策库、跟进监管动态,参与合规检查,梳理风险清单与整改台账,配合合规培训会务及材料准备;
3、风险管理与内控:协助风险识别评估、更新风险数据库,参与内控测试,记录缺陷并跟进改善,整理报告基础数据;
4、反舞弊与举报管理:运维举报渠道,做好记录与初步筛查,协助舞弊调查、整理相关材料,保密信息并维护案例档案;
5、完成领导交办的其他事务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,经济、财务、审计相关专业优先;
2. 1-3年以上审计工作经验,有执业资格证书者优先考虑。
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。